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凤城市档案局2018年度部门预算公开信息

发布时间:2018/01/05 17:33 来源:凤城市档案局 浏览:()

 

2018年凤城市档案局部门预算公开信息

 

目录

  第一部分 凤城市档案局概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 2018年凤城市档案局部门预算报表

  一、 部门收支预算总表

  二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算分类汇总表

四、支出预算总表

五、 支出预算总表(一般预算)

六、财政部门安排的预算拨款支出预算总表

七、支出总表(行政事业收费)

八、支出总表(其他)

九、支出总表(专项)

十、支出总表(专户)

十一、支出总表(基金)

十二、政府采购预算表

十三、部门一般公共预算基本支出批复表

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出批复表

  第三部分 2018年凤城市档案局部门预算情况说明

  一、关于凤城市档案局2018年收支预算情况说明

二、关于凤城市档案局2018年“三公”经费预算情况说明

三、凤城市档案局机关运行经费情况说明

四、2018年凤城市档案局政府采购支出情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤城市档案局概况

 

一、 主要职能:

  凤城市档案局是市委、市政府直属负责全市档案工作的部门,局(馆)合属办公。档案局是档案行政管理部门,主管凤城市行政区域内的档案工作,对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实施监督和指导。档案馆是全市党政机关及有关单位最终管理档案的机构,负责全市档案的接收、征集、整理、保管、提供利用等工作。

 

主要职责:

  (一)认真贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规、方针、政策、批示;对全市区的档案事业实行统筹规划,组织协调,检查指导,确定任务并组织实施。

  (二)负责对本行政区域内机关、团体,企事业单位和其它组织的档案实行检查、指导和监督。

  (三)负责全市档案管理和定级升级工作并组织指导、监督、检查和参与验收。

  (四)负责对市以上重点基本建设、技术改造等工程项目档案监督、检查和验收工作,并组织指导档案信息资源的开发利用,抓好经济开发区、私营企业、企业的档案工作。

  (五)负责全市区档案教育和档案专业技术队伍的宏观管理工作,制定档案干部队伍建设规划、并组织岗位培训工作。

  (六)负责全市各级档案室建设,尽快在全市建成一个布局合理、馆藏丰富、初具现代化管理规模的档案馆网络。

  (七)负责组织指导全市档案科学技术研究,档案保护、档案宣传、档案执法监督和档案学会活动。

  (八)负责做好档案向社会开放、公布工作,积极开展档案利用,及时准确地做好档案利用反馈和统计工作。

(九)负责全市党政机关重要档案资料的接收、整理、保管工作,有计划地组织编辑、出版档案史料,为社会提供服务。

(十)负责做好褪变档案抢救、复制、复印、计算机储存档案工作,不断改善条件,延长档案寿命,实现档案管理现代化。

  二、部门预算单位构成

纳入凤城市档案局2018年部门预算编制范围的单位包括:凤城市档案局。

 

 

 

 

 

第三部分 2018年凤城市档案局部门预算情况说明

  一、关于2018年凤城市档案局收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,凤城市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入政府性基金预算管理收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。凤城市档案局2018年收支总预算968.4千元。

收入预算增减情况。2018年凤城市档案局收支总预算 968.4千元,比2017年减少743.9千元,同比减少43.4%。同比增长的主要原因:人员减少,退休费转移至社保支付。

支出预算增减情况。2018年凤城市档案局部门预算总支出 968.4 千元,比2017年减少743.9千元,同比减少43.4%。同比减少的主要原因:人员减少,退休费转移至社保支付。

  二、关于2018年凤城市档案局“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费预算数23.0千元,其中:公务接待费 3.0千元,比上一年减少1千元,同比减少25%。公务用车购置及运行费20.0千元,(公务用车运行费20.0千元、公务用车购置费0千元),与上一年持平。同比减少的主要原因:减少“三公”经费支出。2018年“三公”经费与2017年比较,减少了1千元,同比减少4.1%。主要原因:减少“三公”经费支出。

三、凤城市档案局机关运行经费情况说明

  2018年凤城市档案局机关运行经费预算为803.8千元。

  四、2018年凤城市档案局政府采购支出情况说明

2018年凤城市档案局政府采购支出预算为63.0千元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定, 省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征 收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。