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凤城团市委2018年部门预算公开

发布时间:2018/01/05 17:20 来源:未知 浏览:()

2018年凤城团市委部门预算


  目    录

  第一部分 凤城团市委概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

第二部分 凤城团市委2018年部门预算表

 1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、支出预算总表

5、支出预算总表(一般预算)

6、财政部门安排的预算拨款支出预算总表

7、纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表

8、纳入预算管理的其他收入支出预算表

9、专项收入安排的支出预算表

10、纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表

11、纳入预算管理的政府性基金支出预算表

12、市本级部门预算政府采购预算表

13、一般公共预算基本支出表

14、一般公共预算“三公”经费支出

  第三部分 凤城团市委2017年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

 第一部分 凤城团市委概况

  一、 主要职能:

  凤城团市委指导全市共青团的工作,培养、树立、宣传全市各条战线上的优秀青年典型;(二)组织青年开展思想教育、文化活动;指导全市开展法制宣传、扶贫帮困、环境保护等志愿者工作。(三)指导全市高中、初中、少先队工作,维护青少年合法权益,组织开展各种形式的有利于青少年成长的活动。

  二、部门预算单位构成

     纳入凤城市团市委2018年部门预算编制范围的单位:凤城团市委

  第二部分 凤城团市委部门预算公开表

  凤城团市委部门预算公开表:(点击超链接)

  第三部分 凤城团市委2018年部门预算情况说明

  一、关于凤城团市委厅2018年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,凤城团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出等。凤城团市委2018年收支总预算50.52万元。

收入预算增减情况。2018年,凤城团市委收入预算50.52万元,比上年增加13.22万元,增长35.4%,其中:财政拨款收入48.12万元,同比增加13.22万元,增长37.9%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入2.4万元,与去年持平。财政拨款收入同比增加的主要原因:新增团代会支出

支出预算增减情况。2018年,凤城团市委预算总支出50.52万元,同比增加支出13.22万元,增长35.4%,其中:基本支出增加13.22万元,增长35.7%。增加支出的主要原因:团代会支出增加

  二、关于凤城团市委2018年“三公”经费预算情况

   2018年“三公”经费预算数0千元,其中:公务接待费0千元、公务用车购置及运行费0千元,(公务用车运行费0千元、公务用车购置费0千元)

  、2018凤城团市委政府采购支出情况

  2018凤城团市委政府采购支出预算为0.4万元。

 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
出。